outlaws and angels:这个月公司发生了进项税转出,在纳税申报时,应填写在哪一张表、哪一栏

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/09 17:50:39

进项税额转出应该分别填在《增值税纳税申报表》主表14行和《增值税纳税申报附列资料(表二)》13行,而且两栏的数字是相等的,并且与当期“应交税金-应交增值税”贷方“进项税额转出”本期发生额的数字是一致的。

要先在纳税申报表二中,先填写进项税转出的税额,保存审核后,那么在纳税申报表的主表中"进项税转出"就会自动生产数据的啦!

如果你是一般纳税人,在增值税纳税申报表(总表)中第14拦是进项税额转出填写空格,然后还需在本期进项税额明细表(表二)的第13拦填写同样的数字.

表2 。里边有进项转出那一栏

同意楼上的意见。